РефератыИнвестицииИнИнвестиционный проект Интернет-салона на базе центральной массовой библиотеки

Инвестиционный проект Интернет-салона на базе центральной массовой библиотеки

Министерство культуры РФ


Самарская государственная академия культуры и искусств


Кафедра ОУЭСКС


Бизнес-план


Интернет - салона " Открытые миры "


на базе центральной массовой библиотеки


Работа по дисциплине


" Менеджмент


социально-культурной сферы"


студентки ФК - 38


заочного отделения


Жарёновой М.А.


Самара


2000


Оглавление


1. Исполнительное резюме


2. Общее описание базовой компании


3. Продукция и услуги


4. Маркетинг-план


5. Производственный план


6. Управление и организация


7. Финансовый план


1. Исполнительное резюме


Настоящий бизнес-план представляет муниципальную центральную массовую библиотеку возможным инвесторам с целью привлечения акционерного капитала в размере 71 тыс. долларов для открытия на её базе Интернет-салона " Открытые миры", что позволит предоставить населению города уникальный пакет услуг в сфере информационного обеспечения.


Библиотека представляет собой учреждение культуры, владельцем которого является муниципалитет.


В течение последних лет специалисты отдела внедрения новых технологий провели исследование и разработали целый ряд уникальных информационных услуг, который отвечает наиболее актуальным запросам населения в этой области (по данным социологических опросов жителей


г. Самары и пользователей городских библиотек).


Принципиально новым является то, что данный пакет услуг может


удовлетворить разнообразные потребности населения и по оценкам веду-


щих самарских специалистов в этой области претендует на звание наибо-


лее обширного по сравнению с другими сервисными центрами. Таким об-


разом, на рынке имеется некоторое свободное пространство, которое с


успехом может заполнить данный проект.


На основе детальных финансовых проектировок, разработанных специалистами библиотеки, установлено, что для успешного начала операции необходим акционерный капитал в размере 71 тысяч долларов. Полученные средства будут использованы на финансирование начального маркетинга, завершение разработки полного ассортимента услуг и образование оборотного капитала на период первых пяти лет производственной деятельности.


2. Общее описание базовой компании


Базовое учреждение - центральная массовая библиотека - действует в сфере предоставления услуг населению. Задачами проекта являются:


1. Предоставление клиентам доступа к ресурсам всемирной сети Интернет


2. Обеспечение работы с офисными программными приложениями;


3. Удовлетворение досуговых потребностей (игровые ресурсы и др.);


4. Организация обучающих программ по повышению уровня компьютерных знаний.


Интернет - салон предполагается открыть на базе центральной массовой библиотеки, что решает проблемы, связанные с размещением оборудования, арендной платой и т.п.


Учредителем и организатором данного проекта является администрация центральной массовой библиотеки в лице подразделения по внедрению новых технологий.


Предполагается, что основными клиентами Интернет-салона будут являться постоянные пользователи библиотеки, а также привлеченные средства маркетинга посетители.


Структура предполагаемых услуг такова:


- доступ к ресурсам Интернет;


- работа с программными продуктами;


- игровой досуг;


- обучающие программы по повышению уровня компьютерных знаний;


- доступ к электронным каталогам библиотечных ресурсов города.


Целями создания проекта являются удовлетворение спроса на данные виды услуг и получение дополнительных финансовых средств для развития и расширения масштаба деятельности центральной массовой библиотеки.


Библиотека в основном обслуживает население близлежащих районов,


но планирует за счет стратегии маркетинга расширить свою деятельность до общегородского уровня, и намеревается развивать новые направления бизнеса в сфере предоставления информационных услуг, как-то: участие в Интернет-конференциях и семинарах, разработка библиографических баз данных общегородского уровня, создание электронных библиотек и т.д.


3. Продукция и услуги


Начиная с 1998 года, наблюдается ежегодный рост посетителей библиотеки в среднем на 3,7 %. В 2000 году посещаемость библиотеки увеличилось на 15,1 % . В связи с недостаточным финансированием из года в год понижается книгообеспечиваемость: 1998 г. - 12,3 книги на 1 читателя ,1999 г. - 4,57 . Наряду с этим, резко повысилась нагрузка на библиотечный персонал.


В связи с постоянным падением доходов населения, недостаточным финансированием библиотеки бюджетами всех уровней, повышением цен на подписку и сокращением тиражей публикаций резко сократилось получение библиотекой периодических изданий.


Согласно плану продаж объем услуг будет увеличиваться в соответствии с диаграммой 1. Поэтому услуги, связанные с информационным обеспечением пользователей, приобретают приоритетное значение.


Библиотека разработала программу " Мир on - line изданий для всех", которая представляет собой постоянно пополняемую базу периодических изданий, а также несколько библиографических баз с описанием местонахождения книги и её краткой аннотацией. Также библиотека обладает авторскими правами на электронные базы своих фондов, где собраны тексты наиболее популярных изданий и редких книг.


Доступ к игровым и другим услугам развлекательного характера позволит привлечь широкие слои пользователей, неограниченные возрастным


цензом.


Возможность участия в научных Интернет-конференциях и семинарах


позволит привлечь слои городской интеллигенции, а проведение обучающих курсов приведет к еще большему увеличению клиентуры. Также планируется оказывать услуги по подбору литературы, написанию различных работ (контрольные, рефераты, курсовые), набору текстов на компьютере, сканированию и т.п.


Помимо этого, библиотека намерена предложить рассчитанные, как на профессионалов, так и на обычных потребителей, образовательные программы, которые позволят клиентам расширить свои знания в области компьютерных технологий и привлекут дополнительных пользователей.


4. Маркетинг - план


Библиотека планирует направить усилия на продажу услуг своим постоянным пользователям.


Что касается географии рынка, то библиотека находится в центре города, где наблюдается высокая концентрация потребителей такого рода услуг


( учащаяся молодежь, интеллигенция). Проведенные исследования показали, что именно эти слои населения наиболее заинтересованы в информационных услугах. Приоритетной группой является молодежь в возрасте 20-24 года.


По данным областного комитета госстатистики, численность этой группы в г. Самаре будет увеличиваться до 2005 года вследствие вступления в неё молодежи, родившейся в 80-е годы, когда повсеместно был отмечен рост рождаемости. Пятилетний срок дает все шансы завоевать большое количество потребителей этой группы и расширить масштабы деятельности на другие слои населения.


Рынок Интернет-услуг представлен большим количеством производителей, поэтому крупных монополистов назвать трудно. На это место претендует областная научная библиотека и, пожалуй, Интернет-кафе Дома молодежи. Но, они заметно проигрывают в том, что предоставляют довольно небольшой объем услуг по сравнению с предлагаемым нашим проектом пакетом.


Библиотека намерена занять определенную позицию на рынке через собственную базу и свои филиалы, рассредоточенные в различных районах города, что обеспечит рекламу среди населения, проживающего в районах города.


Основные усилия в маркетинге библиотека намерена сконцентрировать на собственных пользователях. С географической точки зрения, библиотека намерена направить свою деятельность на потребителей центральных районов города, а посредством рекламы через сеть филиалов на население всего города.


Так как учредителем библиотеки является муниципалитет города, реклама в СМИ, участие в радиопередачах, публикации статей и информации о новых услугах будет производиться за счет городского бюджета.


5. Производственный план


Последние два года библиотека значительную часть своего времени и усилий затратила на исследование и разработку ассортимента услуг. Большинство из них в настоящее время готово для выхода на рынок и, именно с ними будут связаны отправные усилия в сфере маркетинга.


Некоторые виды услуг находятся на стадии разработки и предположительно будут готовы для рынка в середине второго года деятельности.


Библиотека проводит исследования по некоторым видам новых услуг,


в их число входит формирование баз данных по краеведческой и искусствоведческой тематике. Руководство планирует завершить разработку этих продуктов за счет привлеченных денежных средств.


Компания рассчитывает использовать для Интернет-салона собственные площади. Помимо информационного обслуживания в Интерне-салоне планируется открыть точку быстрого питания, что обеспечит более комфортные условия для посетителей.


Специфические программные продукты, которые будут предоставляться клиентам, являются объектами интеллектуальной собственности и запатентованы. Права на них охраняются ФЗ РФ " Об авторском праве и смеж


ных правах ", а также Гражданским Кодексом РФ. Возможность копировать и тиражировать данные продукты блокируются посредством установки специальной защиты от несанкционированной записи.


6. Управление и организация


Общее руководство проектом будет осуществлять администрацией библиотеки. Непосредственно проектом будет руководить подразделение внедрения новых технологий в лице его начальника, главного топ-менеджера


компании. Все консультационные, технические и иные вопросы, связанные с проектом, будет разрешать персонал вышеназванного отдела, имеющий для этого все необходимые интеллектуальные и методические ресурсы, а также патенты на уникальные программные продукты.


Организационная схема



































Должность


Зарплата в месяц


Директор библиотеки


3000 руб.


Руководитель проекта


3000 руб.


Старший программи

ст


2500 руб.


Ведущий программист


2500 руб.


Программист - консультант по обучающим программам


2500 руб.


Ведущий специалист по программным продуктам


2500 руб.


Программист


2000 руб.


Бухгалтер/ секретарь проекта


2000 руб.


ИТОГО в месяц: 8 чел.


20000 руб./ 770 долларов


ИТОГО в год:


9240 долларов



Данный штат отвечает всем кадровым потребностям проекта, другие работники будут наниматься по мере необходимости. Система оплаты труда предусматривает политику вознаграждения в виде единовременных оплат из прибыли.


8. Финансовый план


Так как учредителем библиотеки является муниципалитет, Управление


культуры уже создало базу для проекта, закупив сервер и осуществив подключение к сети Интернет. Поэтому необходимо закупить сравнительно небольшое количество техники.






























































Статьи расходов


Количество


Сумма, в долларах


Компьютеры


Multimedia компьютер на базе процессора AMD


Монитор


Пилот


Сетевая плата


Коврик для мыши


9/1029


9261


Колонки Genius


7/11


77


Микрофон


1/4


4


Микрофон-наушники


2/8


16


Джойстик Warrior


2/13


26


Принтер лазерный HP LJ 1100


1/429


429


Принтер цветной струйный


1/312


312


Сканер


1/140


140


ИТОГО:


10265


Мебель


Стол компьютерный


10/60


600


Кресло руководителя


1/160


160


Кресло секретаря


9/100


900


ИТОГО


1660



Оплата трафика









































Годы


Стоимость трафика в год


Сумма,


сумма


курс


в рублях


1-ый год


2000


26


52000


2-ой год


2100


27


56700


3-й год


2200


30


66000


4-ый год


2300


32


73600


5-ый год


2400


30


72000


ИТОГО


11000


320300



Общие затраты





























Наименование статей расходов


Сумма


доллары


рубли


Оборудование


11925


310050


Заработная плата ( 5 лет)


46200


1201200


Трафик за 5 лет


11000


320300


Непредвиденные расходы


1875


48750


ИТОГО


71000


1880300




Прибыль от услуг и сроки возврата кредита

























































Годы


Число заказов


Доход от


Себесто-


Прибыль


Общая


день


год


заказа в


среднем


имость


заказа


от 1 заказа


прибыль в год


1-ый


20


6000


60


42


18


108000


2-ой


50


15000


130


90


40


600000


3-й


60


18000


150


105


45


810000


4-ый


80


24000


200


140


60


1440000


5-ый


100


30000


220


154


66


1980000



На 5-ый год производство начинает получать чистую прибыль, погасив все кредиторские задолженности, и уже располагает собственными оборотными средствами и резервным фондом развития технической базы.


* Все расчёты даны без учёта выплат процентов за кредит. Возможна взаимовыгодная выдача беспроцентной ссуды при условии долевого участия в проекте, лизинга оборудования, что обеспечит большую экономию денежного капитала, механизма со финансирования частных инвесторов и муниципалитета и так далее.

Сохранить в соц. сетях:
Обсуждение:
comments powered by Disqus

Название реферата: Инвестиционный проект Интернет-салона на базе центральной массовой библиотеки

Слов:2214
Символов:22947
Размер:44.82 Кб.